Cuando aplica
Cuando la empresa necesita orden, evidencia y disciplina de control.
El control interno no debe frenar la operación. Debe reducir riesgos y hacer más confiable la gestión.
Problemas que resolvemos
- Políticas dispersas o sin aplicación real.
- Procesos sin evidencias suficientes.
- Riesgos operativos no documentados.
- Auditorías internas reactivas o inexistentes.
Alcance de trabajo
Diseñamos una estructura de cumplimiento práctica, conectada con procesos y responsabilidades del día a día.
- Matriz de riesgos y controles.
- Políticas y lineamientos corporativos.
- Gestión documental y trazabilidad.
- Plan de auditoría interna.
Entregables
Control aplicable, no papeles que nadie usa.
La documentación se diseña para sostener decisiones, auditorías y mejora continua.
Matriz de controlRiesgos, responsables, evidencias y frecuencia de revisión.
Políticas claveLineamientos claros para compras, pagos, aprobaciones y documentación.
Plan de auditoríaRevisiones periódicas para verificar cumplimiento y acciones correctivas.
Contáctanos
Contáctanos o agenda una cita.
El formulario está dividido en tres pasos para pedir solo la información necesaria según la solución: cita comercial, desarrollo de apps, venta de equipos, servicio técnico de equipos, servicio técnico de software, quejas o reclamos.
- Citas para diagnóstico empresarial o venta de equipos.
- Servicio técnico de equipos o software con trazabilidad y usuario asignado.
- Quejas y reclamos con contexto mínimo para responder rápido.
